问题:在内部控制审计中,注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息,其中不恰当的是()。...
Friday, September 16, 2022
问题:关于计算机辅助审计技术对审计的影响,以下说法中恰当的有()。...
Friday, September 16, 2022
Thursday, September 15, 2022
问题:下列信息技术一般控制对控制风险的影响,表述不正确的是()。...
Thursday, September 22, 2022
问题:在内部控制审计中,注册会计师为识别重要账户、列报及其相关认定应当从下列方面评价财务报表项目及附注的错报风险因素,其中不恰...
Thursday, September 22, 2022
Wednesday, September 21, 2022
问题:A注册会计师计划对被审计单位甲公司2012年度销售交易中形成的应收账款实施函证,在确定函证过程控制中时,以下事项中最恰当...
Wednesday, September 21, 2022
问题:(),是指会计师事务所中负责某项集团审计业务及其执行,并代表会计师事务所在对集团财务报表出具的审计报告上签字的合伙人。...
Thursday, September 22, 2022
问题:在记录审计工作底稿时,应记录具体项目或事项的识别特征,下列有关识别特征的说法中,正确的是()。...
Thursday, September 22, 2022
问题:A注册会计师对8公司进行2015年度财务报表的审计工作,8公司2015年12月31日应收账款项目由2000个明细项目组成...
Thursday, September 22, 2022
问题:下列针对遵守客观和公正原则的防范措施中,错误的是()。...
Tuesday, September 20, 2022
问题:如果控制风险水平初步评估为中等水平,注册会计师获取的相关内部控制运行有效的审计证据( )...
Thursday, September 22, 2022
问题:2019年12月31日A公司账簿记录有一笔50万元的定期存单,但在2020年2月5日审计时,该存单已提取,为证实该存单在...
Thursday, September 22, 2022
Thursday, September 22, 2022
问题:ABC会计师事务所承接了甲公司委托,对其2014年度财务报表进行审计,并委派A注册会计师担任项目合伙人。在执行监盘审计程...
Thursday, September 15, 2022
问题:如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施以下审计程序( )。...
Thursday, September 22, 2022
问题:请简要回答了解内部控制程序与控制测试程序之间的联系与区别。...
Thursday, September 22, 2022
问题:上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。在对甲公司2011年度财务报表审计中,ABC会计师事务所遇到下列与职业...
Thursday, September 22, 2022
问题:要求:请考虑(4)情况,指出A注册会计师执行函证程序是否存在不当之处,如认为存在不当,请简要说明理由,并提出改进建议。...
Sunday, September 18, 2022
问题:注册会计师与专家达成一致意见时,需要从以下()方面考虑注册会计师和专家各自的角色与责任。...
Sunday, September 18, 2022